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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2219 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 POSTE - Padrão CPFL/RGE 7,5M MONOFÁSICO CABO 16MM 1.790,00 3.580,00
8.00 CONECTOR CUNHA 22,30 178,40
2.00 ISOLADOR OLHAL 26,00 52,00
4.00 ALÇA DE CABO - PRÉ FORMADA P/ CABO MULTIPLEX 14,00 56,00
40.00 CABO MULTIPLEX - 16MM 8,50 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 POSTE - Padrão CPFL/RGE 7,5M MONOFÁSICO CABO 16MM CONECTOR CUNHA ISOLADOR OLHAL ALÇA DE CABO - PRÉ FORMADA P/ CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX - 16MM 4.206,40
24/03/2026 POSTE - Padrão CPFL/RGE 7,5M MONOFÁSICO CABO 16MM CONECTOR CUNHA ISOLADOR OLHAL ALÇA DE CABO - PRÉ FORMADA P/ CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX - 16MM 4.206,40
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.206,40
TOTAL 4.206,40 4.206,40 4.206,40
SALDO A PAGAR 0,00