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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPULSOR IRX 8440 220,00 220,00
6.00 CABO 50 MM 110,00 660,00
1.00 LAMPADA H1 50,00 50,00
2.00 PONTEIRA CABO 40,00 80,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA 30,00 60,00
2.00 LANTERNA TRASEIRA 90,00 180,00
4.00 LAMPADA 10,00 40,00
2.00 CABO 7X1 18,00 36,00
4.00 FUSIVEL 2,00 8,00
6.00 FIO 4,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 IMPULSOR IRX 8440 CABO 50 MM LAMPADA H1 PONTEIRA CABO TERMINAL DE BATERIA LANTERNA TRASEIRA LAMPADA CABO 7X1 FUSIVEL FIO 1.358,00
TOTAL 1.358,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.358,00