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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 800,00 800,00
1.00 MAGNETRON 230,00 230,00
1.00 CONTROLE - UNIVERSAL AR CONDICIONADO 80,00 80,00
2.00 PILHA AAA 4,80 9,60
1.00 CAPACITOR - 12uf 40,00 40,00
1.00 CORREIA - 3l 220 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO MAGNETRON CONTROLE - UNIVERSAL AR CONDICIONADO PILHA AAA CAPACITOR - 12uf CORREIA - 3l 220 1.184,60
23/03/2026 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO MAGNETRON CONTROLE - UNIVERSAL AR CONDICIONADO PILHA AAA CAPACITOR - 12uf CORREIA - 3l 220 1.184,60
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.184,60
TOTAL 1.184,60 1.184,60 1.184,60
SALDO A PAGAR 0,00