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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMITADOR 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO TROCAR LONA DE FREIO 190,00 190,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA METAL 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 SERVIÇO LIMITADOR SERVIÇO TROCAR LONA DE FREIO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE SOLDA METAL 430,00
24/03/2026 SERVIÇO LIMITADOR SERVIÇO TROCAR LONA DE FREIO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE SOLDA METAL 430,00
24/03/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2258/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 21,50
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 408,50
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2026 21,50 Lançada
TOTAL   21,50