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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO 200,00 600,00
1.00 SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DESCARGA 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PONTEIRA LONA DIREÇÃO 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO TROCAR PONTEIRA LONA DIREÇÃO SERVIÇO DE SOLDA MIG 1.590,00
24/03/2026 SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO COMANDO SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO DESCARGA SERVIÇO TROCAR PONTEIRA LONA DIREÇÃO SERVIÇO DE SOLDA MIG 1.590,00
24/03/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2263/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 79,50
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.510,50
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2026 79,50 Lançada
TOTAL   79,50