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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUBO 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA TIRANTE 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 SERVIÇO CUBO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA TIRANTE SERVIÇO DE SOLDA MIG 560,00
24/03/2026 SERVIÇO CUBO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA TIRANTE SERVIÇO DE SOLDA MIG 560,00
24/03/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2264/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 28,00
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2264/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 532,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2026 28,00 Lançada
TOTAL   28,00