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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO 289,00 289,00
1.00 TUBO DE COLA 25,00 25,00
1.00 TRAVA CUBO 26,00 26,00
1.00 BUCHA TIRANTE 97,30 97,30
1.00 PINO TIRANTE 39,00 39,00
2.00 PARAFUSO 14MM 12,25 24,50
1.00 MOLA TRASEIRA 215,00 215,00
1.00 PINO DE CENTRO 39,00 39,00
0.50 LONA DE FREIO 320,00 160,00
1.00 REBITE 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 RETENTOR CUBO TUBO DE COLA TRAVA CUBO BUCHA TIRANTE PINO TIRANTE PARAFUSO 14MM MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO LONA DE FREIO REBITE 940,80
24/03/2026 RETENTOR CUBO TUBO DE COLA TRAVA CUBO BUCHA TIRANTE PINO TIRANTE PARAFUSO 14MM MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO LONA DE FREIO REBITE 940,80
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2265/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 940,80
TOTAL 940,80 940,80 940,80
SALDO A PAGAR 0,00