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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2276 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA MOLA 56,35 56,35
1.00 PA 18 X 150 15,90 15,90
1.00 PORCA TRAVANTE 18 MM 4,55 4,55
3.00 ARRUELA LISA 3/4 1,95 5,85
2.00 TERMINAL DIREÇÃO DIR, ESQ, 163,92 327,84
5.00 TUBO NYLON 6,15 30,75
1.00 MANGA PASSAR AR 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 BUCHA MOLA PA 18 X 150 PORCA TRAVANTE 18 MM ARRUELA LISA 3/4 TERMINAL DIREÇÃO DIR, ESQ, TUBO NYLON MANGA PASSAR AR 539,24
23/03/2026 BUCHA MOLA PA 18 X 150 PORCA TRAVANTE 18 MM ARRUELA LISA 3/4 TERMINAL DIREÇÃO DIR, ESQ, TUBO NYLON MANGA PASSAR AR 539,24
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2276/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 539,24
TOTAL 539,24 539,24 539,24
SALDO A PAGAR 0,00