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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA DO LIMPADOR 97,50 195,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 59,52 59,52
5.00 PA 5X25 0,60 3,00
5.00 ARRUELA LISA 0,25 1,25
1.00 FILTRO DE AR 140,06 140,06
1.00 PA 16 X 100 9,00 9,00
1.00 PORCA SEXTAVADA 16MM 1,80 1,80
1.00 FILTRO DE OLEO 39,88 39,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 PALHETA DO LIMPADOR FILTRO COMBUSTIVEL PA 5X25 ARRUELA LISA FILTRO DE AR PA 16 X 100 PORCA SEXTAVADA 16MM FILTRO DE OLEO 449,51
23/03/2026 PALHETA DO LIMPADOR FILTRO COMBUSTIVEL PA 5X25 ARRUELA LISA FILTRO DE AR PA 16 X 100 PORCA SEXTAVADA 16MM FILTRO DE OLEO 449,51
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 449,51
TOTAL 449,51 449,51 449,51
SALDO A PAGAR 0,00