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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: UISLAS VALENTINI 03399841043

Dados do Empenho
Número do empenho: 2438 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE DE IGNIÇÃO BRITADOR 120,00 120,00
1.00 PLUG BOMBA COMBUSTÍVEL 30,00 30,00
4.00 TERMINAL DE FIO 1,00 4,00
1.00 FIO 5,00 5,00
1.00 PORTA ESCOVA 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 CHAVE DE IGNIÇÃO BRITADOR PLUG BOMBA COMBUSTÍVEL TERMINAL DE FIO FIO PORTA ESCOVA 304,00
TOTAL 304,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 304,00