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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2502 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA INTERCOOLER 156,00 156,00
2.00 CINTA PLASTICA 9,00 18,00
1.00 MOLA 370,00 370,00
1.00 PINO DE CENTRO 24,00 24,00
1.00 PINO MOLA 86,00 86,00
4.00 BUCHA AMORTECEDOR 7,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 MANGUEIRA INTERCOOLER CINTA PLASTICA MOLA PINO DE CENTRO PINO MOLA BUCHA AMORTECEDOR 684,00
TOTAL 684,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 684,00