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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 5.649,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 5.649,17
27/03/2026 EMPENHO REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2026. 5.649,17
27/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA 132,92
27/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA 1.595,06
TOTAL 5.649,17 5.649,17 1.727,98
SALDO A PAGAR 3.921,19

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2026 132,92 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2026 1.595,06 Lançada
TOTAL   1.727,98