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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 16:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CONE SINALIZACÃO 125,00 750,00
375.00 LONA PRETA 1,50 562,50
5.00 BOTINA - (03) Nº 40 (02) Nº 41 75,00 375,00
1.00 BOTA 130,00 130,00
2.00 LUVA LATEX FORRADA 12,00 24,00
2.00 LUVA 12,50 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 CONE SINALIZACÃO LONA PRETA BOTINA - (03) Nº 40 (02) Nº 41 BOTA LUVA LATEX FORRADA LUVA 1.866,50
31/03/2026 CONE SINALIZACÃO LONA PRETA BOTINA - (03) Nº 40 (02) Nº 41 BOTA LUVA LATEX FORRADA LUVA 1.866,50
TOTAL 1.866,50 1.866,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.866,50