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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2857 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO COMPLETO 16MM 15,00 15,00
1.00 desencravante 10,00 10,00
2.00 ENGATE RAPIDO 6MM 15,00 30,00
2.00 CINTA PLASTICA 2,00 4,00
2.00 PARAFUSO 3/8 6,00 12,00
2.00 VARAS DE SOLDA 63,00 126,00
6.00 PARAFUSO COMPLETO 1/4 4,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 PARAFUSO COMPLETO 16MM desencravante ENGATE RAPIDO 6MM CINTA PLASTICA PARAFUSO 3/8 VARAS DE SOLDA PARAFUSO COMPLETO 1/4 221,00
10/04/2026 PARAFUSO COMPLETO 16MM desencravante ENGATE RAPIDO 6MM CINTA PLASTICA PARAFUSO 3/8 VARAS DE SOLDA PARAFUSO COMPLETO 1/4 221,00
17/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 221,00
TOTAL 221,00 221,00 221,00
SALDO A PAGAR 0,00