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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 288 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO 80,00 80,00
1.00 CAIXA DESCARGA 80,00 80,00
1.00 MECANISMO CAIXA ACOPLADA 200,00 200,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 25,00 25,00
1.00 PARAFUSO - CAIXA ACOPLADA 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 REPARO CAIXA DESCARGA MECANISMO CAIXA ACOPLADA ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSO - CAIXA ACOPLADA 405,00
29/01/2026 REPARO CAIXA DESCARGA MECANISMO CAIXA ACOPLADA ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSO - CAIXA ACOPLADA 405,00
04/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 288/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00