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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO COMPLETO 5,00 20,00
8.00 PORCA TRAVA 4,00 32,00
15.00 PORCA TRAVA 5-16 1,00 15,00
0.30 BARRA ROSCA 5/16 73,33 22,00
6.00 ELETRODO SOLDA 22,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 PARAFUSO COMPLETO PORCA TRAVA PORCA TRAVA 5-16 BARRA ROSCA 5/16 ELETRODO SOLDA 221,00
10/04/2026 PARAFUSO COMPLETO PORCA TRAVA PORCA TRAVA 5-16 BARRA ROSCA 5/16 ELETRODO SOLDA 221,00
17/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 221,00
TOTAL 221,00 221,00 221,00
SALDO A PAGAR 0,00