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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2941 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM - passagen aerea para Brasilia 1.980,00 1.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PASSAGEM - passagen aerea para Brasilia 1.980,00
28/04/2026 PASSAGEM - passagen aerea para Brasilia 1.980,00
28/04/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2941/2026, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA 39,60
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2941/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.940,40
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2026 39,60 Lançada
TOTAL   39,60