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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 301 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BICO INJETOR VALVULA DOSADORA 650,00 650,00
1.00 SENSOR DE ROTAÇÃO 1.360,00 1.360,00
14.00 ADITIVO RADIADOR 36,00 504,00
1.00 FILTRO ARLA 160,00 160,00
1.00 SENSOR NOX 7.015,00 7.015,00
1.00 DIFUSOR DE ARLA 1.360,00 1.360,00
1.00 BICO DO ARLA 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 BICO INJETOR VALVULA DOSADORA SENSOR DE ROTAÇÃO ADITIVO RADIADOR FILTRO ARLA SENSOR NOX DIFUSOR DE ARLA BICO DO ARLA 11.699,00
27/01/2026 BICO INJETOR VALVULA DOSADORA SENSOR DE ROTAÇÃO ADITIVO RADIADOR FILTRO ARLA SENSOR NOX DIFUSOR DE ARLA BICO DO ARLA 11.699,00
04/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 301/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.699,00
TOTAL 11.699,00 11.699,00 11.699,00
SALDO A PAGAR 0,00