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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3041 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CATRACA FREIO AUTOMATICO 490,00 1.960,00
4.00 TAMBOR DE FREIO 880,00 3.520,00
2.00 LONA DE FREIO 260,00 520,00
4.00 PINO CATRACA 18,00 72,00
8.00 ANEL PATIM 5,00 40,00
1.00 PINO CUICA FREIO 45,00 45,00
1.00 TRAVA ROSCA 32,00 32,00
3.00 PARAFUSO RODA 50,33 151,00
1.00 REBITE LONA FREIO 45,00 45,00
2.00 BUCHA DE AÇO 37,50 75,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 18MM 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 CATRACA FREIO AUTOMATICO TAMBOR DE FREIO LONA DE FREIO PINO CATRACA ANEL PATIM PINO CUICA FREIO TRAVA ROSCA PARAFUSO RODA REBITE LONA FREIO BUCHA DE AÇO PARAFUSO COMPLETO 18MM 6.504,00
TOTAL 6.504,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.504,00