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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COXIM 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO TROCAR GRAMPO DA MOLA 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 SERVIÇO COXIM SERVIÇO TROCAR GRAMPO DA MOLA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 340,00
17/04/2026 SERVIÇO COXIM SERVIÇO TROCAR GRAMPO DA MOLA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 340,00
17/04/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3048/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 17,00
24/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3048/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2026 17,00 Lançada
TOTAL   17,00