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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3145 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COROA E PINHAO 3.650,00 3.650,00
1.00 CAIXA SATELITE 4.210,00 4.210,00
1.00 RETENTOR PINHÃO 156,00 156,00
1.00 JUNTA DIFERENCIAL 75,00 75,00
1.00 ANEL BIPARTIDO 156,25 156,25
2.00 JUNTA TAMPA DO EIXO 15,00 30,00
16.00 PARAFUSO COROA DIFERENCIAL 24,41 390,55
1.00 ARRUELA LISA 10,00 10,00
4.00 DESENGRAXANTE 66,00 264,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 COROA E PINHAO CAIXA SATELITE RETENTOR PINHÃO JUNTA DIFERENCIAL ANEL BIPARTIDO JUNTA TAMPA DO EIXO PARAFUSO COROA DIFERENCIAL ARRUELA LISA DESENGRAXANTE 8.941,80
TOTAL 8.941,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.941,80