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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 100,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 300,00
23/04/2026 LUBRIFICAÇÃO IVM 2D69 300,00
23/04/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3179/2026, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 12,00
TOTAL 300,00 300,00 12,00
SALDO A PAGAR 288,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/04/2026 12,00 Lançada
TOTAL   12,00