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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG 100,00
23/04/2026 LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG 100,00
23/04/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3184/2026, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 4,00
TOTAL 100,00 100,00 4,00
SALDO A PAGAR 96,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/04/2026 4,00 Lançada
TOTAL   4,00