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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 13:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3858 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 1.215,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL 1.215,75
06/05/2026 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FÉRIAS MES 05/2026 1.215,75
15/06/2026 ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL. -0,16
15/06/2026 ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL. -0,16
16/06/2026 Pagamento de Empenho 3858/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.215,59
TOTAL 1.215,59 1.215,59 1.215,59
SALDO A PAGAR 0,00