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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL 105,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL 105,97
06/05/2026 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FÉRIAS MES 05/2026 105,97
TOTAL 105,97 105,97 0,00
SALDO A PAGAR 105,97