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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 387 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FREIO 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 170,00 170,00
1.00 SERVIÇO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 SERVIÇO FREIO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO 270,00
28/01/2026 SERVIÇO FREIO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO 270,00
28/01/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 387/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 13,50
04/02/2026 Pagamento de Empenho 387/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 256,50
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/01/2026 13,50 Lançada
TOTAL   13,50