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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 388 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 78,00 78,00
2.00 DISCO LIXADEIRA 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA DISCO LIXADEIRA 102,00
28/01/2026 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA DISCO LIXADEIRA 102,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 102,00
TOTAL 102,00 102,00 102,00
SALDO A PAGAR 0,00