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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL 35,41 2.549,52
324.00 SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL 21,85 7.079,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL 9.628,92
11/05/2026 SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE A ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 04 ALUNOS INTEGRAL SERVIÇO - COMPRA DE VAGAS REFERENTE ABRIL, 18 DIAS LETIVOS 18 ALUNOS PARCIAL 9.628,92
TOTAL 9.628,92 9.628,92 0,00
SALDO A PAGAR 9.628,92