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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 13:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 98,73 98,73
1.00 MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 136,95 136,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 235,68
14/05/2026 CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO, RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 235,68
14/05/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4060/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 8,46
21/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,22
TOTAL 235,68 235,68 235,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/05/2026 8,46 Lançada
TOTAL   8,46