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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 11:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.00 CHAPA DE FERRO 22,00 1.034,00
38.00 ELETRODO SOLDA 22,00 836,00
1.00 TINTA BRANCA 75,00 75,00
4.00 DISCO DE CORTE 7P 17,00 68,00
1.00 FAIXA PARACHOQUE 130,00 130,00
5.00 ELETRODO DE SOLDA 20,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA TINTA BRANCA DISCO DE CORTE 7P FAIXA PARACHOQUE ELETRODO DE SOLDA 2.243,00
TOTAL 2.243,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.243,00