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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA 200,00 200,00
1.00 MÃO DE OBRA POLIMENTO DE FAROL 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 MAO DE OBRA ELETRICA MÃO DE OBRA POLIMENTO DE FAROL 410,00
30/01/2026 MAO DE OBRA ELETRICA MÃO DE OBRA POLIMENTO DE FAROL 410,00
30/01/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 423/2026, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME 8,20
04/02/2026 Pagamento de Empenho 423/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 401,80
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 8,20 Lançada
TOTAL   8,20