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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 11:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO COMPLETO 08MM 6,00 24,00
1.00 PASTILHA DE FREIO (JOGO) 185,00 185,00
1.00 JOGO DE LONA FREIO 210,00 210,00
1.00 FLEXIVEL FREIO 110,00 110,00
1.00 CILINDRO MESTRE FREIO 484,00 484,00
1.00 REBITE LONA FREIO 16,00 16,00
6.00 PARAFUSO RODA COMPLETO 36,67 220,00
1.00 SERVO FREIO 1.966,00 1.966,00
3.00 LIQUIDO DE FREIO 30,00 90,00
5.00 ELETRODO SOLDA CROMONINC 25,00 125,00
2.00 PARAFUSO 16MM 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 PARAFUSO COMPLETO 08MM PASTILHA DE FREIO (JOGO) JOGO DE LONA FREIO FLEXIVEL FREIO CILINDRO MESTRE FREIO REBITE LONA FREIO PARAFUSO RODA COMPLETO SERVO FREIO LIQUIDO DE FREIO ELETRODO SOLDA CROMONINC PARAFUSO 16MM 3.454,00
TOTAL 3.454,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.454,00