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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 11:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4284 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ODORIZADOR - DI HELLEN 9,75 19,50
2.00 ODORIZADOR - DI HELLEN 10G 9,50 19,00
2.00 ODORIZADOR - DI HELLEN SORTE 10G 9,75 19,50
2.00 COPO PLASTICO 180 ML 6,98 13,96
4.00 GUARDANAPO DE PAPEL 3,50 14,00
1.00 LAMPADA - ELGIN LED 21,98 21,98
1.00 COPO PLASTICO - 180ML 6,09 6,09
1.00 GUARDANAPO - BOB 3,35 3,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 ODORIZADOR - DI HELLEN ODORIZADOR - DI HELLEN 10G ODORIZADOR - DI HELLEN SORTE 10G COPO PLASTICO 180 ML GUARDANAPO DE PAPEL LAMPADA - ELGIN LED COPO PLASTICO - 180ML GUARDANAPO - BOB 117,38
TOTAL 117,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 117,38