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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 13:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4318 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 390,00 390,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 470,00
26/05/2026 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 470,00
26/05/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4318/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 23,50
08/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 446,50
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/05/2026 23,50 Lançada
TOTAL   23,50