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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4324 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PARAFUSO 12MM 3,25 26,00
8.00 PORCA 1,50 12,00
9.00 PARAFUSO 16X50 11,40 102,60
29.00 ELETRODO SOLDA 20,55 596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 PARAFUSO 12MM PORCA PARAFUSO 16X50 ELETRODO SOLDA 736,60
26/05/2026 PARAFUSO 12MM PORCA PARAFUSO 16X50 ELETRODO SOLDA 736,60
TOTAL 736,60 736,60 0,00
SALDO A PAGAR 736,60