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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4370 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA PORTA ONIBUS 148,00 148,00
1.00 BOMBA MANUAL DIESEL 118,00 118,00
4.00 PARAFUSO 8mm 1,50 6,00
1.00 TUBO DE COLA 25,00 25,00
2.00 PARAFUSO 3,00 6,00
1.00 TUBO DE COLA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 VALVULA PORTA ONIBUS BOMBA MANUAL DIESEL PARAFUSO 8mm TUBO DE COLA PARAFUSO TUBO DE COLA 333,00
TOTAL 333,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 333,00