Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM |
24.428,84 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 |
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24.428,84 |
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| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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20,64 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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89,38 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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92,21 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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130,09 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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300,26 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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365,50 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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552,99 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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659,64 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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958,61 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BRADESCO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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1.181,25 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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2.519,93 |
| 28/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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4.192,60 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 4540/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.365,74 |
| TOTAL |
24.428,84 |
24.428,84 |
24.428,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |