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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 13:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TOMADA - BASE RELÉ 27,00 81,00
6.00 REFLETOR - 200W LED 178,00 1.068,00
3.00 CUNHA - FOTO MAGNÉTICA 68,00 204,00
7.00 LAMPADA BULBO - 100W LED 97,00 679,00
8.00 CONECTOR - SPLIT 16MM 19,00 152,00
10.00 FIO FLEXIVEL - 10MM 15,00 150,00
10.00 FIO - PP 2X1,5MM 8,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 TOMADA - BASE RELÉ REFLETOR - 200W LED CUNHA - FOTO MAGNÉTICA LAMPADA BULBO - 100W LED CONECTOR - SPLIT 16MM FIO FLEXIVEL - 10MM FIO - PP 2X1,5MM 2.414,00
09/06/2026 TOMADA - BASE RELÉ REFLETOR - 200W LED CUNHA - FOTO MAGNÉTICA LAMPADA BULBO - 100W LED CONECTOR - SPLIT 16MM FIO FLEXIVEL - 10MM FIO - PP 2X1,5MM 2.414,00
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4764/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.414,00
TOTAL 2.414,00 2.414,00 2.414,00
SALDO A PAGAR 0,00