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Última atualização realizada em 19/06/2026 às 13:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4828 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA 10,00 10,00
30.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM 6,80 204,00
4.00 MODULO TOMADA 10,00 40,00
3.00 CAIXA SOBREPOR MODULOS 10,00 30,00
2.00 CANALETA 17,00 34,00
10.00 BUCHA 0,20 2,00
10.00 PARAFUSO 0,30 3,00
10.00 LAMPADA BULBO 40W LED 20,00 200,00
1.00 TOMADA 10,00 10,00
1.00 TINTA ACRILICA 16L 707,00 707,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 TORNEIRA FIO FLEXIVEL 2,5MM MODULO TOMADA CAIXA SOBREPOR MODULOS CANALETA BUCHA PARAFUSO LAMPADA BULBO 40W LED TOMADA TINTA ACRILICA 16L 1.240,00
15/06/2026 TORNEIRA FIO FLEXIVEL 2,5MM MODULO TOMADA CAIXA SOBREPOR MODULOS CANALETA BUCHA PARAFUSO LAMPADA BULBO 40W LED TOMADA TINTA ACRILICA 16L 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.240,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/06/2026 14,88 4195/2026 A Lançar
TOTAL   14,88