| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 4904 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO - DE INTERNET REF: 05/2026 ALA COVID-19 UBS SANTA CRUZ; ACADEMIA DA SAUDE; UBS CENTRAL; UBS SAÕ MIGUEL; | 1.089,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | SERVIÇO - DE INTERNET REF: 05/2026 ALA COVID-19 UBS SANTA CRUZ; ACADEMIA DA SAUDE; UBS CENTRAL; UBS SAÕ MIGUEL; | 1.089,50 | ||
| 08/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/631; 1/639; 1/635; 1/629; REF. EMPENHO 4904/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 1.089,50 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2026 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.089,50 | ||
| TOTAL | 1.089,50 | 1.089,50 | 1.089,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||