O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5163 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO 19,00 9.500,00
300.00 RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO 30,00 9.000,00
500.00 TELHA FIBROCIMENTO 2,13 X 0,50 4MM 15,50 7.750,00
446.00 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4MM 18,00 8.028,00
224.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 183X110 CM - 6MM 46,00 10.304,00
250.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 213X110 CM - 6MM 58,00 14.500,00
242.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 244 X 110 CM 60,00 14.520,00
250.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 305X110CM 73,00 18.250,00
391.00 CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM 10,40 4.066,40
392.00 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6.0MM 40,00 15.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO TELHA FIBROCIMENTO 2,13 X 0,50 4MM TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 4MM TELHA DE FIBROCIMENTO 183X110 CM - 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO 213X110 CM - 6MM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, TAMANHO 244 X 110 CM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 305X110CM CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6.0MM 111.598,40
TOTAL 111.598,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 111.598,40