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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 13:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5171 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA E SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHÃO ICX 0514 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 MAO DE OBRA E SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHÃO ICX 0514 80,00
30/06/2026 MAO DE OBRA E SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHÃO ICX 0514 80,00
30/06/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5171/2026, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME 1,60
07/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5171/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,40
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/06/2026 1,60 Lançada
TOTAL   1,60