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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5251 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 08MM AGRALE IKK 6538 6,00 12,00
2.00 CINTA PLASTICA 1,50 3,00
1.00 SANGRADOR FREIO 16,00 16,00
3.00 LIQUIDO DE FREIO 35,00 105,00
8.00 ARRUELA 14MM 1,25 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 PARAFUSO 08MM AGRALE IKK 6538 CINTA PLASTICA SANGRADOR FREIO LIQUIDO DE FREIO ARRUELA 14MM 146,00
09/07/2026 PARAFUSO 08MM AGRALE IKK 6538 CINTA PLASTICA SANGRADOR FREIO LIQUIDO DE FREIO ARRUELA 14MM 146,00
TOTAL 146,00 146,00 0,00
SALDO A PAGAR 146,00