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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANE APARECIDA DA SILVA RUMKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). 18,99 189,90
15.00 SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 5 UNID). 7,99 119,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 5 UNID). 309,75
29/06/2026 ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 5 UNID). 309,75
07/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5303/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 309,75
TOTAL 309,75 309,75 309,75
SALDO A PAGAR 0,00