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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 29/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES 3.016,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2026 Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES 3.016,06
29/06/2026 empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. 3.016,06
30/06/2026 Pagamento de Empenho 5499/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.016,06
TOTAL 3.016,06 3.016,06 3.016,06
SALDO A PAGAR 0,00