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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO PINÇA FREIO 162,00 162,00
1.00 TERMINAL BRAÇO DIANTEIRO 183,00 183,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 8MM 6,00 12,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 16MM 14,00 14,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 8,00 16,00
3.00 ELETRODO SOLDA 25,00 75,00
1.00 GAS MAÇARICO 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 REPARO PINÇA FREIO TERMINAL BRAÇO DIANTEIRO PARAFUSO COMPLETO 8MM PARAFUSO COMPLETO 16MM PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA GAS MAÇARICO 532,00
TOTAL 532,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 532,00