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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ORQUIDEAS 20,00 200,00
1.00 VASO ARTIFICIAL 350,00 350,00
6.00 ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE 5,86 35,16
1.00 FOLHAS DE GUACO 36,20 36,20
5.00 MUDAS DE FLOR - CALENDULAS 3,18 15,90
5.00 MUDAS DE FLOR - ALECRIM 8,90 44,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 ORQUIDEAS VASO ARTIFICIAL ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE FOLHAS DE GUACO MUDAS DE FLOR - CALENDULAS MUDAS DE FLOR - ALECRIM 681,76
TOTAL 681,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 681,76