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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5815 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IVM 2D69 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA DE PARACHOQUE 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO ALAVANCA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IVM 2D69 SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA DE PARACHOQUE SERVIÇO ALAVANCA 545,00
08/07/2026 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IVM 2D69 SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA DE PARACHOQUE SERVIÇO ALAVANCA 545,00
08/07/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5815/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 27,09
TOTAL 545,00 545,00 27,09
SALDO A PAGAR 517,91

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/07/2026 27,09 Lançada
TOTAL   27,09