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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5858 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO VALVULA AR CAMINHÃO IOB 6879 79,00 79,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 475,00 475,00
1.00 MOLA TIRANTE 352,00 352,00
1.00 MOLA 4° 197,00 197,00
1.00 PINO DE CENTRO 29,00 29,00
2.00 PORCA GRAMPO 10,00 20,00
1.00 CABEÇOTE BOMBA INJETORA 1.830,00 1.830,00
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 REPARO VALVULA AR CAMINHÃO IOB 6879 MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA TIRANTE MOLA 4° PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO CABEÇOTE BOMBA INJETORA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 3.060,00
08/07/2026 REPARO VALVULA AR CAMINHÃO IOB 6879 MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA TIRANTE MOLA 4° PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO CABEÇOTE BOMBA INJETORA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 3.060,00
TOTAL 3.060,00 3.060,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.060,00