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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA CAMINHÃO IOB 6879 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO BOMBA INJETORA 800,00 800,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 SERVIÇO FEICHE DE MOLA CAMINHÃO IOB 6879 SERVIÇO BOMBA INJETORA SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA SERVIÇO DE SOLDA 1.130,00
08/07/2026 SERVIÇO FEICHE DE MOLA CAMINHÃO IOB 6879 SERVIÇO BOMBA INJETORA SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA SERVIÇO DE SOLDA 1.130,00
08/07/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5859/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 56,16
TOTAL 1.130,00 1.130,00 56,16
SALDO A PAGAR 1.073,84

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/07/2026 56,16 Lançada
TOTAL   56,16